НАЛОГОВЫЕ ЛОВУШКИ ДЛЯ БИЗНЕСА 2021:

ПОЧЕМУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ В СПОРАХ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

ОЦЕНКА БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

дата проведения  30 апреля 2021 года с 11-00 до 18-00

место проведения: г. Барнаул, ул. Весенняя, д.20 + он-лайн

СТОИМОСТЬ:

4 998-00 (Четыре тысячи девятьсот девяносто восемь рублей 00 копеек). НДС не облагается.

В стоимость включены:

  • обучение через просмотр видео-записи,

  • раздаточный материал по теме семинара в электронном виде,

  • индивидуальные консультации,

  • оплата работы площадки.

Последние годы наметилась устойчивая тенденция в налоговых спорах: налогоплательщики проигрывают в 99% случаях. Благодаря развитым системам автоматического контроля в различных направлениях налоговые органы гарантировано получают исчерпывающие сведения о деятельности налогоплательщика, что дает возможность вычислить «схему» действий налогоплательщика и привлечь его к ответственности за неуплату налогов.

Все это – отчасти, результат неправильных действий самого налогоплательщика. Расставленные ранее «налоговые» ловушки срабатывают на тех компаниях и ИП, у которых нет навыков анализа ситуации и предвидения последствий в результате проведенных расчетов.

Цель нашего семинара – предложить методики оценки бизнес-возможностей организации, раскрыть критерии разумного поведения и оценить стратегию развития бизнеса в ближайшей и долгосрочной перспективе с наименьшими налоговыми рисками.

ВЫ узнаете

  • Какие ошибки совершают налогоплательщики, при выстраивании «схемы» ведения бизнеса.

  • Как правильно посчитать риски и налоговые последствия по вариантам поведения в будущем

  • Какие факторы и признаки будут определяющими, чтобы налоговый орган «обратил» внимание на налогоплательщика и созданную им группу компаний и ИП

  • Какими способами возможно рассчитать финансовые и налоговые  последствия для вносимых изменений

  • Как часто и в каком объему потребуется проводить контрольные мероприятия в отношении разработанной системы отношений

Преимущества для участников семинара:

  • Будут учтены все изменения законодательства по вопросам семинара на дату его проведения

  • Раздаточный материал содержит бумажную и электронную составляющие.

  • Разбор конкретных ситуаций, предложенных участниками

АВТОР И ВЕДУЩИЙ

НОВИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – консультант – практик, преподаватель-практик. Аттестованный преподаватель Института Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов России. С 1998 года консультант по налогообложению и учёту, специалист-практик по вопросам бухгалтерского учёта  и налогообложения. Дипломированный Международным Институтом профессиональных менеджеров (IPFM, UK) СПЕЦИАЛИСТ по дисциплинам «Финансовый менеджмент» и «Внутренний аудит», АССА ДипИФР-Рус.

Программа семинара

Что такое налоговые ловушки. Как их идентифицировать и предугадывать при:

Управлении бизнесом

  • Выбор способа ведения бизнеса: ООО, АО, ИП, производственный кооператив, «самозанятый». Обоснование единицы и группы лиц. Как налоговый орган связывает «независимые» компании: основные ошибки налогоплательщиков.

  • Выбор способа управления: единоличный исполнительный орган, несколько ЕИЛ, управляющая компания, управляющий ИП. Критерии правоспособности, ответственности и безопасности. Что является «подозрительными» действиями, за что налоговый орган «зацепится».

  • Выбор законодательной и договорной основы для ведения бизнеса: ограничения и возможности по видам деятельности, поставщикам, покупателям, персоналу, имуществу и пр. Примеры взаимодействий и налоговых последствий. Договоры, которые будут вызывать «натиск» налогового органа.

  • Расчет эффективности и налоговых последствий по каждому пункту.

НДС

  • Возможно ли экономить на НДС? Текущее состояние и перспективы расчетов по НДС.

  • Обоснованный подход к ценообразованию: структура цены, выделение НДС, понимание реального назначения НДС и расчетов по нему на основе баланса компании.

  • Опасность иллюзии получения вычета по НДС за счет бумажного оборота. Почему опасно жить с вычетом 89%? Расчет финансовых последствий и рисков для налогоплательщика.

Налоге на прибыль

  • Обоснованность и документальное подтверждение: достаточные или самодостаточные критерии?

  • Как оценить и подтвердить реальность совершенных операций. Примеры реальной и нереальной деятельности.

  • Какие требования к доходам и расходам предъявляет налоговый орган? Что потребуется дополнительно при проверке? Как налоговый орган заранее раскрывает потенциальные ошибки налогоплательщиков?

Спецрежимах

  • Основа дробления бизнеса: злоупотребление правом применения спецрежимов. Что является «злоупотреблением правом»?

  • Когда спецрежим будет законен: критерии толкования и критерии закона.

  • Как себя вести налогоплательщику для сохранения права на спецрежим: оценка рисков, финансовые алгоритмы расчетов, финансовое оправдание группы лиц.

Имущественных налогах

  • Какие виды имущества подлежат обложению: движимое и недвижимое имущество, их состав и налоговые последствия.

  • Когда оправдан хранитель активов: какое имущество, какому субъекту и как требуется передать для успешной защиты в будущем. Какое имущество нельзя передавать хранителю? Алгоритмы действий и правила поведения хранителя активов. Расчет финансовых и налоговых последствий.

Расчетах с персоналом (оплата труда, страховые взносы, НДФЛ)

  • Какие выплаты персоналу помогут сохранить баланс интересов работника, работодателя и фискальных органов: планирование выплат, оформление нормативными актами, договорами и иными документами.

  • Как налоговые органы выявляют «серые» выплаты: алгоритм расчета показателей «серой» оплаты труда.

  • Расчет налоговой нагрузки на различные выплаты: финансовые и налоговые последствия.

Ответы на вопросы, практические рекомендации